Dwudniowe warsztaty online · na żywo

Amortyzacja podatkowa CIT i PIT

Źle ustalona wartość początkowa, niewłaściwa stawka czy metoda amortyzacji nie kończą się na jednym zeznaniu — powielasz je w każdym kolejnym odpisie, przez wszystkie lata. Dwuczęściowe warsztaty porządkują amortyzację od podstaw: od definicji środków trwałych i wartości niematerialnych, przez ustalanie wartości początkowej i wybór metody, po zaliczanie odpisów do kosztów uzyskania przychodów.
Część I: 19 czerwca · Część II: 26 czerwca 2026, godz. 10:00–13:00

475 zł netto + VAT

Kup szkolenie

1775 zł netto + VAT

Kup w pakiecie TAXGURU

Zagadnienia, które budzą najwięcej sporów

Amortyzacja to nie tylko tabele stawek. Najwięcej problemów rodzą sytuacje na styku przepisów, praktyki skarbowej i orzecznictwa — i właśnie im poświęcamy szczególną uwagę.
01

Wartość początkowa

Błąd w wartości początkowej powielasz w każdym kolejnym odpisie — przez cały okres amortyzacji. Pokazujemy, jak ustalić ją prawidłowo zarówno w sytuacjach typowych, jak i tych nieoczywistych.

02

Amortyzacja jednorazowa i stawki indywidualne

Kiedy wolno zastosować amortyzację jednorazową, jakie są jej warunki i limity, kiedy można ustalić stawkę indywidualną oraz jak obniżać i podwyższać stawki standardowe.

03

Ulepszenie czy remont? Mieszkania i sezonowość

Rozróżnienie ulepszenia od remontu, ocena charakteru mieszkaniowego składnika oraz amortyzacja składników wykorzystywanych sezonowo — tematy, które najczęściej budzą spory z fiskusem.

Dzień I — 19 czerwca 2026

  • Definicja środków trwałych
  • Definicja wartości niematerialnych i prawnych
  • Składniki majątku niepodlegające amortyzacji
  • Amortyzacja niskocennych składników majątku
  • Składniki majątku używane krócej niż rok
  • Ustalanie wartości początkowej — część I

Dzień II — 26 czerwca 2026

  • Ustalanie wartości początkowej — część II
  • Amortyzacja liniowa i przypadki szczególne
  • Ustalanie stawek oraz ich obniżanie i podwyższanie
  • Indywidualnie ustalane stawki amortyzacji
  • Amortyzacja degresywna
  • Amortyzacja jednorazowa
  • Amortyzacja w leasingu i dzierżawie
  • Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
  • Odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodów
Każdą część prowadzimy na żywo, z czasem na pytania uczestników.

Co dokładnie otrzymujesz?

Dwie części szkolenia na żywo — łącznie 6 godzin (2 × 3 h)
Dostęp do nagrania każdej części — do 48 godzin po spotkaniu
Materiały szkoleniowe do pobrania w dniu szkolenia
Certyfikat ukończenia szkolenia
Sesja Q&A — odpowiedzi na pytania uczestników na żywo

Szkolenie jest dla Ciebie, jeśli…

Na co dzień rozliczasz środki trwałe i wartości niematerialne albo odpowiadasz za poprawność amortyzacji u swoich klientów.

Księgowi i biura rachunkowe

Prowadzisz ewidencję środków trwałych i naliczasz odpisy — uporządkuj wiedzę i ogranicz ryzyko błędów, które ciągną się latami.

Działy finansowo-księgowe

Odpowiadasz za poprawność rozliczeń CIT i PIT w firmie — poznaj amortyzację od wartości początkowej po koszty uzyskania przychodów.

Doradcy podatkowi

Doradzasz klientom w obszarze podatków dochodowych — pogłębisz wiedzę o spornych zagadnieniach amortyzacji i aktualnym orzecznictwie.

Jarosław Sekita

Jarosław Sekita

Doradca podatkowy, prawnik

Doradca podatkowy i prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995–1996 pracował w Ministerstwie Finansów, w Departamencie Podatków Bezpośrednich. Członek zarządu i doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o.

Specjalizuje się w podatkach dochodowych i międzynarodowym prawie podatkowym. Autor licznych książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego, wieloletni wykładowca dla praktyków. Jeden z ulubionych wykładowców TAXGURU — nawet najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnia w przystępny sposób i zawsze wyczerpująco odpowiada na pytania uczestników.

Cena przedsprzedaży obowiązuje tylko do startu warsztatów

Po pierwszym spotkaniu cena wraca do standardowej (775 zł netto + VAT). Dołącz teraz i zabezpiecz sobie obie części wraz z nagraniami.

475 zł netto + VAT

Kup szkolenie

1775 zł netto + VAT

Kup w pakiecie TAXGURU